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大悟县2018年公安局部门决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
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大悟县2018公安局部门决算信息公开说明

 

  目录:

一、工作的主要职能、职责。

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

九、政府采购安排情况

十、国有资产占用情况

十一、绩效管理工作开展情况

十二、名词解释。

十三、附算公开套表。

 

 

2018年大悟县公安局部门部门决算信息公开情况说明

 

根据财预 (2016)123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将 2018年全局决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、公安局(部门)工作的主要职能、职责。

(一)根据公安工作的方针、政策和上级公安机关部署,结合本县实际,研究和部署全县公安工作,并组织实施。

(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会不安定因素的情况,分析形势,制定对策。

(三)组织对危害国家安全的案件以及刑事犯罪案件的侦破工作,组织、协调处置全县重大治安事故、骚乱和重大群体性事件。

(四)组织依法查处全县危害社会治安秩序的行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

(五)指导全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(六)组织出、入境和外国人在县内居留、旅行的有关管理工作。

(七)组织实施到本县视察工作的党和国家领导人,省委、省政府主要领导人,重要外宾的警卫工作,组织实施本县大型活动的安全保卫工作。

(八)组织实施消防管理及监督;协助各级政府落实消防法规的各项措施。

(九)组织实施维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

(十)组织实施计算机及公共信息网络的监管和安全保卫工作。

(十一)组织实施全县禁毒缉毒工作。

(十二)研究制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障的方案和措施,指导、监督全县公安机关警务保障标准、制度的落实。

(十三)制定全县公安机关人员培训、公安宣传的方针、规划和措施,负责规定权限范围内的干部、人事、警衔管理,配合有关部门做好人员考试录用工作。

(十四)制定公安队伍监督管理工作规章制度,按规定权限实施对干部的监督,检查、监督全县公安机关的执法活动,组织实施警务督察工作,查处违纪案件。

(十五)负责看守所、拘留所及公安派出机构的管理工作。

(十六)对驻大悟县武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(十七)指导本县林业部门的森林公安业务工作。

(十八)组织实施全县公安机关的信访控申工作,负责群众来信来访以及对案件的查处、督办工作。

(十九)承办上级交办的其他事项。  

二、公安局(部门)主要内设机构的设置。

(一)执法勤务机构(12个)

1、指挥中心。

2、国内安全保卫大队。

3、刑事侦查大队。

4、交通警察大队。

5、治安管理大队。

6、经济犯罪侦查大队。

7、禁毒大队。

8、网络安全大队。

9、出入境管理科。

10、内保大队。

11、巡逻警察大队。

12、鄂北禁毒检测站。

(二)综合管理机构(4个)

1、政工室。

2、法制大队。

3、警务保障大队。

4、警务督察大队。

(三)派出所(20个)

城关派出所、东城派出所、双河派出所、阳平派出所、芳畈派出所、新城派出所、夏店派出所、彭店派出所、四姑派出所、刘集派出所、河口派出所、吕王派出所、黄站派出所、宣化派出所、丰店派出所、高店派出所、大新派出所、三里派出所、东新派出所、黄麦岭派出所。

 (四)监管机构(2个)

看守所、拘留所。

    三、公安局(部门)人员供养情况。

大悟县公安局2018年底有干部职工518人,其中:在职388人、退休130人。另根据工作需要聘用协警242人。

四、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2018年,公安局总体收入安排合计14924.21万元,比上年决算数10391.51万元增加4532.7万元,增加主要原因:人员经费中自2018年起增加民警两项津贴并补发2017年度两项津贴;同时增加协警人员经费保障力度。二是中央加大监管场所投资力度,我县看守所、拘留所均在建设中

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计14924.21万元,比上年决算数10391.51万元增加4532.7万元。

支出按功能分类分14924.21万元其中一般公共服务支出0万元,公共安全支出13401.85万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出567.9万元,医疗和卫生支出224.61万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出729.85万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分14924.21万元其中工资福利支出6885.37万元,商品和服务支出5156.71万元,对个人和家庭的补助432.32万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出1657.3万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助**万元,对社会保障基金补助792.51万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:14924.21万元其中人员经费支出8110.2万元,占总支出的54.34%,比上年决算数5034.52万元增加3075.68万元,增加的主要原因:人员经费中自2018年起增加民警两项津贴并补发2017年度两项津贴;二是增加协警人员经费保障力度。公用经费支出510.86万元,占总支出的3.42%,比上年决算数384.79万元增加126.07万元,增加的主要原因是物价上涨机关运行成本增加。项目经费支出6303.15万元,占总支出的42.23%,比上年决算数4972.2万元增加1330.95万元,增加原因是中央加大监管场所投资力度,我县看守所、拘留所均在建设中

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计14194.36万元,比上年决算数9912.82万元增加4281.54万元。

财政拨款支出按功能分类分14194.36万元其中一般公共服务支出0万元,公共安全支出13401.85万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出567.9万元,医疗和卫生支出224.61万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分14194.36万元其中工资福利支出6885.37万元,商品和服务支出5156.71万元,对个人和家庭的补助432.32万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出1657.3万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助792.51万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:14194.36万元其中人员经费支出8110.2万元,占总支出的57.14%,比上年决算数5034.52万元增加3075.68万元,增加的主要原因:人员经费中自2018年起增加民警两项津贴并补发2017年度两项津贴;二是增加协警人员经费保障力度。公用经费支出510.86万元,占总支出的3.6%,比上年决算数384.79万元增加126.07万元,增加的主要原因是物价上涨机关运行成本增加。项目经费支出5573.3万元,占总支出的39.26%,比上年决算数4493.51万元增加1079.79万元,增加原因是中央加大监管场所投资力度,我县看守所、拘留所均在建设中

六、机关运行经费安排情况。

(一)公用经费(支出)安排情况。

2018年,公安局机关运行经费安排为510.86万元,占支出的8.4%,比上年决算数384.79万元增加126.07万元,增加的主要原因是物价上涨机关运行成本增加。其中:办公费101.96万元,印刷费0万元,水费0万元,电费99.16万元,邮电费14.38万元,物业管理费0万元,公务用车运行维护费0万元,差旅费4.95万元,维修费68.32万元,会议费0万元,工会经费72.88万元,培训费0万元,公务接待费0.77万元,手续费0万元,福利费19.79万元,委托业务费0万元,劳务费69.71万元,其它商品和服务支出58.94万元。

(二)专项经费(支出)安排情况。

项目经费支出安排合计5573.3万元,占支出的91.6%,比上年决算数4493.51万元增加1079.79万元,增加主要原因是中央加大监管场所投资力度,我县看守所、拘留所均在建设中。具体有以下内容:看守所基建支出1257.3万元,拘留所基建支出400万元。

七、政府性基金安排情况

2018年,我局有729.85万元政府性基金拨款预算。

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:
  (一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2018年没有此项决算安排,同比持平。
  (二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年安排45.61万元,占支出的0.3%,比上年决算数47.09万元减少1.48万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出,厉行节约。  

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年安排309.5万元,比上年决算数312.68万元减少3.18万元,主要原因是严格管理,厉行节约,认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。  

九、政府采购安排情况

2018年,我局此条未开展。

十、国有资产占用情况

截至20181231日,单位共有车辆69辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 69 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

十一、绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目9个,资金5773.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,公安局2018年整体支出绩效目标除刑事案件综合破案率、出入境管理办理证时效等少数指标未完成年初目标值外,其他指标均完成了年初绩效目标,整体支出绩效评价得分为95.91分,结果为“优”未完成原因:刑事案件综合破案率、辖区内交通事故下降率等指标另一方面是年初指标值设定略高工作有待加强。    

附件:2018度公安局部门整体支出绩效自评表

2018年度公安局部门整体支出绩效自评表

填报日期: 2019年6月24日                  总分:95.91

单位名称

大悟县公安局

基本支出总额

8621.06

项目支出总额

5573.3

预算执行情况(万元)

20分


预算数(A)

执行数(B)

执行率(A/B)

部门整体支出总额

5573.3

5573.3

100%

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标值

实际完成值

得分

备注

预算管理

预算执行

预算
执行率

10

预算执行率=全年执行数/预算数×100%。

得分按执行率*指标权重记分

100%

100%

10


年度目标:坚持围绕中心、服务大局,以构建“平安大悟、法治大悟”为目标,着力维护政治、治安、交通、消防、队伍“五大安全”,突出公安扫黑除恶重点工作,深化“四项建设”,扎实开展“三天两晚”敏锐感知,主动作为,维护全县社会治安稳定,提高群众的安全感和满意度。


办案业务

命案发破情况

4

将命案侦破工作放在首位,突出强化“命案必破”

完成得满分,按照实际完成比重得分。

3

4

4

破现行命案3起、命案积案1起

刑事案件综合破案率

4

加大刑事犯罪打击力度,扎实推进“扫黑除恶”专项斗争深入开展

完成得满分,按照实际完成比重得分。

≥70%

54%

3.09

相关案件1417起,破案768起。

行政案件查处率

4

加大违法行为查出力度,提高群众满意度和安全感

完成得满分,按照实际完成比重得分。

≥70%

76%

4

相关案件4285起,破案3237起。

违反治安管理案件查处率

4

“突出打击、强化管理、注重服务”,提高群众满意度和安全感

完成得满分,按照实际完成比重得分。

≥70%

47%

3.29

相关案件241起,破案114起。

拘押收教场所经费

拘留工作完成率

4

保证监管场所及在押人员安全

完成得满分,按照实际完成比重得分。

100%

100%

4

1238起

看守在押人员完成率

4

保证监管场所及在押人员安全

完成得满分,按照实际完成比重得分。

100%

100%

4

366

戒毒人员收治完成率

4

减少社区吸毒及复吸人员

完成得满分,按照实际完成比重得分。

100%

100%

4

104

工本费

户籍人口控制数

4

户籍人口自然增长率=自然出生户籍人口-死亡注销人口/户籍人口总数

完成得满分,按照实际完成比重得分。

1800

1687

3.75


流动人口管理

4

流动人口居住证办证率=办理居住证人数/流入人口总数

完成得满分,按照实际完成比重得分。

800

741

3.71


境外人员入境数量

4

加强对外国人管理,对于贫困家庭给予生活上的帮助。

完成得满分,按照实际完成比重得分。

110

128

4


服务境外人员次数

4

加强对外国人管理,对于贫困家庭给予生活上的帮助。

完成得满分,按照实际完成比重得分。

30

63

4


出入境管理办理证照数量

4

简化手续、更加便民

完成得满分,按照实际完成比重得分。

19695

19406

3.94


出入境管理办理证时效

4

所有证件的时间由原十五个工作日缩减至十个工作日。

完成得满分,按照实际完成比重得分。

15天

10天

4


身份证制作出库数量

4

制证率=身份证出库数量/身份证办证总量

完成得满分,按照实际完成比重得分。

45423

37308

3.29


道路交通管理

辖区内交通事故下降率

4

压事故、保安全、保畅通、保稳定

完成得满分,按照实际完成比重得分。

≥20%

17.14%

3.43

4360

辖区内交通事故死亡人数下降率

4

压事故、保安全、保畅通、保稳定

完成得满分,按照实际完成比重得分。

≥12%

10.24%

3.41

重大交通事故58起,死亡 58人 

重特大交通事故下降率

4

压事故、保安全、保畅通、保稳定

完成得满分,按照实际完成比重得分。

≥12%

14.24%

4

2018年共发生逃逸135起,破获135起。其中重大逃逸案5起,破获5起。

效益指标

社会效益指标

暴恐案事件

4

控制此类事件发生

未发生得满分,发生1起扣1分

0次

0次

4


大规模群体性事件

4

控制此类事件发生

未发生得满分,发生1起扣1分

0次

0次

4


重大公共安全案事件

4

控制此类事件发生

未发生得满分,发生1起扣1分

0次

0次

4


涉警舆情大炒作

4

按照渉警舆情工作要求

未发生得满分,发生1起得0分

0次

0次

4


满意度指标

服务对象满意度

群众安全感提升率

6

考核大悟县人民群众安全感满意度

完成得满分,按照实际完成比重得分。

≥90%

92.78%

6

110接处警回访情况:指挥中心对2018年大悟县全年110有效警情进行了短信和电话回访,共发送回访短信5012条,收到短信回复1000条(其中表示非常满意823条,满意105条,不满意72条),电话回访2986起(其中表示满意2770起,不满意216起),共计回访7998起,其中满意3698起,不满意288起,忽略不计4012起,满意率为92.78%。

约束性指标

资金管理

资金管理合规性

1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行;
2.是否符合部门预算批复的用途;
3.资金整合使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。

(负数)


1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

 

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

2018年大悟县公安局平安大悟建设项目绩效自评综述:经综合评价,大悟县公安局2018平安大悟建设项目符合县情,符合孝感信息惠民城市建设和治安防控体系建设的工作实际要求,符合国家方针政策要求,相关法律、法规规定,目标明确,组织管理到位,执行项目有力,资金管理规范,管理完善,完成了年度实施目标,评价等级为“优”。

项目全年预算数为550万元,执行数为550万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是坚持围绕中心、服务大局,充分发挥公安职责职能,大悟县公共安全视频监控系统二期(简称:大悟县天网工程)于2013年12月签订合同并开工建设,由中国移动大悟分公司、深证市安芯数字发展公司、合肥未来计算机技术开发有限公司组成联合体承建,主要建设内容为508个点位,高清枪机700个,高清球机32个,报警点10个,完成了491条前传输链路(监控点位469条、乡镇派出所17条、孝感北站1条、金岭4条)端点位链路及供电、设备维护等,电子警察60套,治安卡口20套,交通卡口6套。工程于2017年9月12日完工并投入试运行,2017年12月22日通过了湖北省电子信息质量监督检测院终验。经过天网工程的建设顺利完成,系统运行的稳定,实现了视频资源整合接入、视频管理与调用、违规车辆抓拍及布控车辆报警等功能,在实战中发挥了重要作用,取得了良好的社会效益。

二是从项目效益来看,牢固树立“更快地破大案、更多地破小案、更准地办好案”的理念,学习贯彻党的十九大精神,以“刑侦绩效考核”为工作主线,以“扫黑恶、打盗抢、反诈骗、追逃犯”为工作抓手,深入推进打击犯罪新机制,以打促防,扎实开展各项工作。经“天网工程”的投入使用,视频中队运用人脸识别比对破获各类刑事案件179起,抓获犯罪嫌疑人253人(公安部认定战果254起,其中公安部认定破获盗抢骗类案件78起),我县共立刑事案件1417起,与去年同期(1838起)比下降22.9%,涉案视频应用采集数上报市局770起,全市第一。视频信息化工作在市局信息化建设应用动态考核中,每月均排第一“科技强警,信息导侦”为契机,切实加强刑侦基础工作视频侦查成效明显运用视频人脸识别比对协助破获各类刑事案件131起,协助抓获犯罪嫌疑人131人,目前全市排名第二。动态人脸识别卡口自6月中旬试运营以来(城区动态人脸卡口6个、孝感北站1个),指导相关单位抓捕逃犯9(其中省外上网逃犯7人;通过人脸比对破获交通肇事逃逸案6起;服务群众30余起,获赠锦旗三面,为群众挽回损失近2万余元。11月20日,双河派出所在我们的协助指导下,抓获犯罪嫌疑人沈阳,破获系列诈骗案。12月13日,通过“R”手段,确认了犯罪嫌疑人龚平书的身份,协助破获系列盗窃摩托车案受到群众一致好评。

发现的问题及原因:一是绩效管理全员参与度不高。预算绩效管理是一项系统工程,需要各单位、各职能处室的密切配合、共同推进。各单位作为预算管理的主体,虽已初步树立绩效理念,但相关专业人员配备还显不足,且对预算绩效管理业务不精通,工作及时性、规范性难以保证,影响了绩效管理工作的全方位推进。

二是绩效评价结果应用不够。绩效评价结果应用是预算绩效管理的核心和归宿。目前,大悟县公安局在绩效评价结果应用方面还需进一步加强,与项目管理、绩效奖惩和资源配置还没有完全挂钩,绩效评价结果的约束力不强,责任追究机制不到位。绩效评价结果与预算安排结合工作更是任重道远。

下一步改进措施:一是重视全员参与。 树立“重绩效、用绩效”的绩效管理观点,强化主体责任意识,让绩效评价成为各部门工作的一部分。充分发挥目标的导向指引作用,推动全员、全过程、全方位参与绩效管理工作,形成部门内部财务、业务、监督等部门协同一致的工作机制,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

二是强化结果应用。把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点,及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果,并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据完善预算绩效管理工作机制,将预算绩效管理工作纳入目标考核,考核结果作为干部选拔任用、公务员评优评先的依据之一

附件:《2018年度平安大悟建设项目绩效自评表》

2018年度平安大悟建设项目绩效自评表

填报日期: 2019年6月24日                     总分:97.5

项目名称

平安大悟建设 

主管部门

大悟县公安局

项目实施单位

大悟县公安局 

项目类别

1、部门预算项目   ?   2、省直专项   □  3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目     ?   2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目     ?   2、延续性项目 □      3、一次性项目   □

预算执行情况(万元)
(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

550

550

 100%

20 

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
(40分)

数量指标

天网工程期采购完成率

100%

100%

5

质量指标

天网工程期验收合格率

100%

100%

10

视频监控覆盖率

100%

100%

10

天网工程期联网率

100%

100%

10

探头高清化率

100%

100%

5

效益指标
(40分)

社会指标

信息化指标

≥85%

≥90%

15

治安防控率

≥80%

≥85%

15

重大公共安全案事件下降率 

≥20%

≥15%

7.5

备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

 

 

(三)绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明:

1.部门绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十二、名词解释。

1、财政拨款(补助):指县财政当年拨付的资金。  

  2、上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  4、公共安全(204类):指反映政府维护社会公共安全方面的支出。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、信息化建设等事项。

  5、公安(20402款):反映公安事务及管理支出。

  6、医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  7、行政运行(公安)(2040201项):反映公安机关行政单位的基本支出。

  8、一般行政管理事务(公安)(2040202项):反映公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

  9、出入境管理(2040208项):反映全县公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照(护照、港澳通行证等)印制成本、管理等方面的支出;全县居民身份证印制成本、管理等方面的支出。

10、网络运行及维护(公安)(2040216项):反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

十三、附算公开套表。

1、2018年度收入支出决算公开表;

2、2018年度收入决算公开表;

3、2018年度支出决算公开表;

4、2018年度财政拨款收入支出决算公开表;

5、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

6、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

7、2018年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

8、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表

收入支出决算总表.zip

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