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大悟县医疗保障局2020年度部门预算信息公开情况

发布时间:2020-05-27 信息来源:县财政局 作者:网站后台 访问量:1
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 一、本部门主要职能

大悟县医疗保障局为大悟县人民政府工作部门,其主要职责规定如下:

 (一)贯彻执行国家和省市关于医疗保障的法律法规,拟定县政府关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规章草案和措施、规划、标准并组织实施。

(二)监督管理全县医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)组织制定全县医疗保障筹资和待遇措施,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制,健全完善大病保险制度,落实长期护理保险制度改革。

(四)组织落实医保目录、承担医保目录准入相关工作,落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准,建立动态调整机制。 

(五)落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)落实药品、医用耗材招标采购工作。

(七)制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理、费用结算政策措施,建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

  二、机构设置情况

  根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2020年部门预算编制范围的单位如下:

  (一)内设机构构成

  1、办公室

   2、待遇保障股(精准扶贫股)
3
、基金稽核股

4、医药服务管理股

5、财务股(基金稽核监管股)

(二)二级单位

1、医疗保障服务中心

   内设结算股、信息股、基金基层股、医疗服务股、扶贫保障股、综合股。

三、预算编报情况

  2020年预算总收入 6337.77万元,其中:财政拨款收入 3184.77万元,预计上级转移收入3153.00万元。

  2020年预算总支出6337.77 万元,其中:基本支出555.77      万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行555.77 万元,一般行政管理事务  0  万元,机关事务   0  万元;项目支出2629.00万元,其中城乡居民医疗保险基金(县级配套)2233.00万元,城乡医疗救助资金(县级配套)350.00万元,城乡居民医疗保险服务办公经费46.00万元;预计上级转移支出3153.00万元。

  四、预算收支增减情况说明

2020年预算支出  6337.77  万元,比2019年预算3681.03万元增加2656.74万元,主要原因是2020年预计了上级转移支出3153.00万元。

  五、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年财政拨款基本支出 555.77 万元,其中:人员经费    513.47万元,主要包括:基本工资 278.60 万元、津贴补贴 67.47   万元、一次性年终奖 53.08 万元、社会保障缴费58.23 万元、改革性补贴32.76 万元、离退休费  0  万元、住房公积金 23.33   万元、其他对个人和家庭的补助支出  0 万元;公用经费 42.30   万元,主要包括:办公费  3.88 万元、印刷费 1.49 万元、水电费 3.69 万元、邮电费 3.03 万元、物业管理费0.93万元、差旅费 15.20 万元、维修(护)费 0.19 万元、会议费 1.76万元、培训费 1.88万元、公务接待费 0.84万元、工会经费 4.50 万元、福利费  0 万元、公务用车运行维护费 4.50 万元、办公设备购置  0  万元、其他商品和服务支出0.41 万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

      2020年“三公”经费预算安排  5.34 万元,其中:因公国()经费安排 0 万元,因公出国()人数  0  人;公务接待安排 0.84 万元,主要用于上级部门检查指导工作接待费用;公务用车运行费安排  4.50 万元,公务用车购置费安排  0 万元,主要用于保障公务用车包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等;公务用车购置费  0 万元,主要用于购置公务用车。比2019年增加预算 4.68万元。其增加的主要原因是打击欺诈骗保检查指导公务用车及公务接待费用的开支。

  七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知(鄂政办发[2018]33号文件)的项目均实施政府采购。

2020年部门政府采购预算安排 8.63 万元,比2019年减少预算 11.37 万元。其减少的主要原因是2019年机构改革,购买电脑、打印机、办公家具需求增长较多,2020年需求趋稳。

  八、国有资产占用情况

 截至20191231日,固定资产 51.78 万元。其中:房屋及建筑物类  0 万元、交通运输工具类 13.88 万元(含车改未处置车辆)、通用设备类 11.56万元、专用设备类  0 万元、其他  26.34 万元。

  九、预算绩效项目管理情况

  根据大悟县财政局关于印发《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》的通知(悟财预发[2018]21号文件),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2020年项目预算绩效评价目标资金 2583.00万,其中:城乡居民医疗保险基金支出2233.00万元,城乡医疗救助资金支出350.00万元。

  十、政府性基金编制情况

局本级及所属二级预算单位,政府性基金收入  0  万元(无收支金额的单位填0),政府性基金支出  0  万元,具体支出如下:其中基本支出  0  万元,项目支出  0  万元。

  十一 、名词解释

  1、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

  3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、…

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