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2019年大悟县县委宣传部部门决算信息公开情况说明

发布时间:2020-09-16 信息来源:大悟县县委宣传部 作者:大悟县县委宣传部 访问量:1
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  目录:

一、工作的主要职能、职责。

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

九、政府采购安排情况

十、国有资产占用情况

十一、绩效管理工作开展情况

十二、扶贫资金情况说明

十三、禁捕资金情况说明

十四、名词解释。

十五、附部门决算公开套表。

 

 

 

 

 

 

2019年大悟县县委宣传部部门决算信息公开情况说明

根据《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将2019年决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、县委宣传部工作的主要职能、职责。

县委宣传部是县委工作机关,为正科级,加挂县委精神文明建设指导委员会办公室、县人民政府新闻办公室、县新闻出版局(县版权局)牌子。

县委网络安全和信息化委员会为县委议事协调机构,县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部,与县互联网信息办公室一个机构两块牌子。

县委宣传部的主要职责是:

(一)贯彻落实党中央、省委、市委关于宣传思想文化工作方针政策,拟订全县宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设。按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)贯彻落实党中央、省委、市委关于意识形态工作决策部署,统筹协调全县党的意识形态工作,组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。

(三)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作。

(四)负责规划组织全县思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全县国防教育工作。

(五)统筹分析研判和引导全县社会舆论,组织协调开展全县舆情信息收集分析研判工作。统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。统筹协调县融媒体中心(县广播电视台)建设。

)负责管理新闻出版行政审批及相关行政事务统筹规划和指导协调新闻出版业发展监督管理出版物内容和质量。负责全县新闻记者证的管理。按照有关规定,负责各级新闻媒体的协调服务工作。

监督管理全县印刷业协调管理著作权和出版物。组织指导协调全县扫黄打非工作。负责全县全民阅读活动的组织、指导协调工作。

统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作指导协调推动群众文化建设。

负责管理全县电影行政事务指导监管电影制片、发行、放映工作指导协调全县重大电影活动。

统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业发展。

十一统筹协调全县对外宣传工作拟订全县重大问题对外宣传口径,指导全县对外文化交流工作。

十二统筹协调全县新闻发布工作承担县委新闻发布有关组织协调工作负责县人民政府新闻发布的组织实施工作,指导协调各乡镇(区)、各部门新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。

十三组织协调全县精神文明建设工作承担县委精神文明建设指导委员会日常工作。

十四受县委委托会同县委组织部管理县直宣传文化单位的领导干部,备案管理湖北大悟革命传统教育基地管理委员会、县文化和旅游局、县卫生健康局中层干部,对各乡镇(区)党(工)委宣传委员任免提出意见。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

十五归口领导县互联网信息办公室和县融媒体中心(县广播电视台)。   

十六完成县委交办的其他任务。

 

二、县委宣传部主要内设机构的设置,以及职能、职责等。

(一)办公室。负责机关日常运转和内外联系、综合协调承担文书处理、机要保密、档案管理、信息报送、综治信访、后勤保障、应急值班、目标责任制管理、政务信息化建设等工作;负责机关干部人事管理、财务管理、党建工作和离退休干部工作;组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(二)理论宣教股(文艺文化股、国防教育办公室)。负责对全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设的指导协调,承担县委理论学习中心组学习的组织服务工作;统筹协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查结合巡视巡察工作开展专项检查,承担县意识形态工作联席会议办公室日常工作;统筹协调全县思想政治工作,组织全国全省全市重大先进典型申报评选推广,组织群众性主题宣传教育活动;负责对全县文化艺术工作的指导协调和文艺队伍建设,指导新文艺组织和新文艺群体的建设和管理;组织协调文艺产品创作生产的引导和管理,统筹协调中华优秀传统文化传承发展工程有关工作;统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业发展工作;协调推进公共文化服务体系建设;协调推动全县文化产业项目的宣传推介、交流合作等工作;统筹指导全县宣传思想文化领域法治建设;组织指导协调全县全民阅读活动;负责组织协调全县国防教育工作指导协调全县爱国主义和国防教育基地建设。

(三)新闻舆论股(新闻出版股、传媒管理股)。统筹指导全县新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设,负责全县党报党刊发行工作负责新闻媒体宣传舆情和内容的分析监管承担县突发公共事件应急新闻处置;负责指导协调全县对外宣传报道工作,组织协调对外宣传重大活动指导协调对外宣传品的规划、制作与发行;负责指导协调互联网宣传和信息内容管理工作;负责各级新闻媒体的协调服务工作;统筹协调县融媒体中心(县广播电视台)建设,指导协调新媒体建设与管理相关工作;统筹协调全县新闻发布工作承担县委新闻发布有关组织协调工作负责县人民政府新闻发布的组织实施工作,指导协调各乡镇(区)、各部门新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设;负责全县出版宏观管理和出版队伍建设,承担出版单位和出版活动的监督管理,监督管理出版物内容和质量,组织对出版物的审读审听审看,负责书号版号管理工作;指导协调全县新闻出版和电影行政审批制度改革,组织实施有关行政审批工作,承办相关行政许可事项;负责全县新闻记者证审核发放备案管理工作;组织指导协调全县扫黄打非等工作;统筹协调全县城乡公益电影放映,承担全县电影制片、发行、放映单位和业务的监督管理;指导全县版权产业建设与发展,承担县级权限享有著作权作品的管理使用及公益服务工作,对作品的著作权登记和法定许可使用进行管理,组织全县软件正版化工作。

(四)精神文明股。负责县委精神文明建设指导委员会办公室日常运转、内外联系和综合协调;负责拟订和组织实施全县精神文明建设发展规划,统筹指导协调推进文明城市、文明单位、文明村镇、文明校园、文明家庭等群众性精神文明创建活动;统筹协调实施公民道德建设工程,统筹推进未成年人思想道德建设,协调推进文明素质养成、诚信制度化建设和公益广告宣传等工作;统筹协调全县志愿服务工作,组织指导开展志愿服务活动。

因机构改革正在进行中,县委宣传部所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

三、县委宣传部人员供养情况等。

宣传部是公务员单位。县委宣传部(含二级单位)共23人,其中在职人员19人,退休4人。

四、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2019年宣传部总体收入安排合计714.69万元,比上年决算数766.69万元减少52万元,减少主要原因是压缩开支所致。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计714.69万元,比上年决算数766.69万元减少52万元

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出714.69万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,医疗和卫生支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出38.61万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出218.78万元,商品和服务支出181.54万元,对个人和家庭的补助35.38万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出218.78万元,占总支出的31%,比上年决算数766.69万元增加或者减少52万元,减少的主要原因是2018年增补了公车补贴,2019年正常发放;公用经费支出181.54万元,占总支出的25%,比上年决算数61.57万元增加119.97万元,增加的主要原因是2019年机构改革;项目经费支出314.37万元,占总支出的44%,比上年决算数457.12减少142.75万元。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计714.69万元,比上年决算数766.69万元减少52万元。

财政拨款支出按功能分类分:其中一般公共服务支出400.32万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,医疗和卫生支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输11.38万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出55.26万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出218.78万元,商品和服务支出181.54万元,对个人和家庭的补助6.85万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出218.78万元,占总支出的31%,比上年决算数248万元增加或者减少29.22万元,增减少的主要原因是2018年增补公车补贴;公用经费支出181.54万元,占总支出的25%,比上年决算数61.57万元增加119.97万元,增加的主要原因是1、机构改革后费用增加。2、公车改革后车补增加。3、精准扶贫工作队费用增加。项目经费支出314.37万元,占总支出的44%,比上年决算数457.12万元减少142.75万元。

六、机关运行经费安排情况。

(一)公用经费(支出)安排情况。

2019年度机关运行经费支出181.54 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少60.93 万元,降低30%。主要原因是:办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出、落实过紧日子要求压减支出。

(二)专项经费(支出)安排情况。

项目经费支出安排合计314.37万元,占支出的44%,比上年决算数457.12万元增加或者减少142.75万元,主要原因是,具体有以下内容:落实过紧日子要求压减支出。

七、政府性基金安排情况

2019年,我单位没有安排政府性基金。

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

一、关于“三公”经费支出说明

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:
  (一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2019年安排5.13万元,占支出的0.7%,比上年决算数5.13万元持平。 

公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。经费支出总额及分项数额与全年预算数进行对比,说明增减变动原因,2019年安排1.728万元,占支出的0.1%,比上年决算数1.73万元增加或者减少0.002万元。公务接待195人,53批次。减少原因是严格执行八项规定,大力压缩公务接待支出。 

(二)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。经费支出总额及分项数额与全年预算数进行对比,说明增减变动原因,2019年安排3.4万元,与上年决算数3.4万基本持平。

九、政府采购安排情况

2019年度政府采购支出总额29万元,其中:政府采购货物支出13 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十、国有资产占用情况

各部门(单位)应当按照如下格式说明:截至20191231日,本部门(单位)共有车辆1辆,为应急保障用车辆。单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

十一、预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目12个,资金407万元,占一般公共预算项目支出总额的53%。从评价情况来看,产出指标、社会效益和群众满意度等绩效目标圆满完成。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,资金使用情况如下:1.项目支出总额为407万元。主要用于意识形态领域工作领导、主题宣传、网络舆情管控、核心价值观氛围营造。投入率为100%,各项工作有序进行。2.项目资金执行情况分析:严格按照财政资金预算用途使用资金,执行率为100%3.项目资金管理情况分析:认真执行收支两条线政策,严格按照财政资金预算用途使用,厉行节约原则,合理支出各项费用。

附件:2018年度县委宣传部部门整体支出绩效自评表

2018年度整体支出绩效自评表

填报日期: 2019712                                  总分:

单位名称

中共大悟县委宣传部

基本支出总额

271.17万元

项目支出总额

407万元

预算执行情况(万元)
 
20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(A/B)

得分

部门整体支出总额

678.17

678.17

100%


一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

目标1XX分):以全县领导干部为主要对象,突出抓好县委理论学习中心组学习

产出指标

县委理论学习中心组学习15场次

以全县领导干部为主要对象,突出抓好县委理论学习中心组学习

100%

100%


效益指标

群众满意度

满意

100%

100%


目标2XX分):强化新闻舆论引导,加强主题宣传、扩大对外宣传

产出指标

市级以上主流媒体上稿1956

提升我县新闻宣传传播力和影响力

100%

100%


效益指标

群众满意度

100%

100%


约束性指标

资金管理

资金管理

合规性

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。

100

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
  2.
定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
  3.
定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
  4.
基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。








 

 

 

 

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果:项目全年预算数为407万元,执行数为407万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是产出指标;二是效益指标;三是群众满意度。发现的问题及原因:一是资金不足;二是不能完全按年初计划拨付。下一步改进措施:进一步完善有关制度,实行更有力的措施,力求将工作做得更好。

绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

县委宣传部高度重视绩效自评结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益

2.部门绩效评价结果拟应用情况

一是加强预算编制的前瞻性,按照《预算法》及其实施条例的相关规定,综合上本年的情况和本年度收支预测科学、合理地编制下年度预算,以避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。二是加强行政事业单位会计制度、新预算法及内控制度的学习培训。规范部门预算收支核算,完善内部管理制度,切实提高部门预算收支管理水平和内控管理水平。

十二、扶贫资金情况说明

    2019年无扶贫资金

十三、禁捕资金情况说明

 2019年无禁捕资金

十四、名词解释。

(一)财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (三)上年结余():指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (五)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (八)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。十五、附部门决算公开套表。

120  年度收入支出决算公开表;

220  年度收入决算公开表;

320  年度支出决算公开表;

420  年度财政拨款收入支出决算公开表;

520  年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

620  年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

720  年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

820  年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表;

 

 

 

2019年大悟县县委宣传部部门决算信息公开表.XLS在线预览


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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