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2019年大悟县统战部部门决算信息公开情况说明

发布时间:2020-09-16 信息来源:大悟县统战部 作者:大悟县统战部 访问量:1
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  目录:

一、工作的主要职能、职责。

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

九、政府采购安排情况

十、国有资产占用情况

十一、绩效管理工作开展情况

十二、扶贫资金情况说明

十三、禁捕资金情况说明

十四、名词解释

十五、附部门决算公开套表

 

 

 

 

 

 

2019年大悟县统战部部门决算信息公开情况说明

 

根据《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将 2019 年我部决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

 一、本部门主要职能   

(一)贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策,向市委统战部反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

(二)全面掌握统战工作的情况,重点掌握和分析统一战线中的政治思想动态、及时准确的反映党外人士的意见和建议。

(三)负责党外人士的政治安排工作,物色、推荐有影响的党外人士担任市、县人大代表、政协委员,做好党外代表人物和党外后备干部的建设工作。

(四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,开展联谊交友、牵线搭桥的工作。

(五)检查督促有关部门正确贯彻执行党对民族宗教的方针政策,维护社会稳定,协助有关部门做好少数民族优秀干部的推荐和使用。

(六)调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,联系并培养党外知识分子中的代表人物。

(七)负责开展统一战线的宣传工作,做好统战宣传信息工作。

(八)负责指导各乡镇和县直企事业单位党委开展统战工作。

(九)负责本部机关干部人事管理工作;受县委托管理县工商联、县台办、县民宗局办公室干部。

(十)负责指导回归创业的各项工作。

(十一)统一管理全县侨务工作。

(十二)完成县委交办的其它工作。  

二、主要内设机构的设置及职能                   

县委统战部是中共大悟县委主管统一战线工作的职能部门,为正科级,与县民族宗教事务局合署办公,加挂县委台湾工作办公室(县人民政府台湾事务办公室)、县政府侨务办公室牌子。

三、人员供养情况

大悟县委统战部属县委主管统一战线工作的职能部门。全部机关共有干部职工12人,其中在职9人,退休3人。县委统战部内设3个职能股室〔办公室、经济联络股(台湾工作和侨务办公室)、党外人士工作股(民族宗教工作股)〕。

四、部门决算总体收支安排情况

(一)总体收入决算情况

2019年统战部总体收入安排合计217.69万元,比上年决算数193.31万元增加24.38万元,增加主要原因是增加了人员和台湾事务专项经费所致。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计217.69万元,比上年决算数193.31万元增加24.38万元。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出187.15万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出9.82万元,医疗和卫生支出5.72万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出101.48万元,商品和服务支出55.80万元,对个人和家庭的补助7.45万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出101.48万元,比上年决算数60.07万元增加41.41万元,增加的主要原因是增加了人员;公用经费支出55.80万元,比上年决算数19.24万元增加36.56万元,增加的主要原因是增加了人员;项目经费支出52.96万元,比上年决算数49万元增加3.96万元。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计217.69万元,比上年决算数193.31万元增加24.38万元。

财政拨款支出按功能分类分:其中一般公共服务支出187.15万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出9.82万元,医疗和卫生支出5.72万元,港澳台事务支出15万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出101.48万元,商品和服务支出55.80万元,对个人和家庭的补助7.45万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出101.48万元,比上年决算数60.07万元增加41.41万元,增加的主要原因是增加了人员;公用经费支出55.80万元,比上年决算数19.24万元增加36.56万元,增加的主要原因是增加了人员;项目经费支出52.96万元,比上年决算数49万元增加3.96万元。

六、机关运行经费安排情况

(一)公用经费(支出)安排情况。

        2019 年度机关运行经费支出55.80万元,比年初预算数增加26.5万元。主要原因是:办公设施设备购置经费增加及人员编制数量增加。

(二)专项经费(支出)安排情况。

项目经费支出安排合计52.96万元,比上年决算数49万元增加3.96万元,主要原因是:增加了侨务工作经费。

七、政府性基金安排情况

2019年,我部没有安排政府性基金。

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

关于“三公”经费支出说明,认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:
  (一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2019年我部没有人员出国。  

(二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。20 19  年安排4.8万元,共接待66批次、528人次,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作,比上年决算数2.25万元增加2.55万元,增加的主要原因是增加了侨务和新的社会阶层人士两项新工作,需要做广泛的摸底调查工作。

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年公务用车运行费2.5万元。

九、政府采购安排情况

根据《采购法》要求,所有纳入《2019年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2019年部门政府采购支出11.6万元,比2018年增加了8.6万元。其增加的原因主要是增加了侨务和新的社会阶层两项工作。

十、国有资产占用情况

各部门(单位)应当按照如下格式说明:截至20  1231日,本部门(单位)共有车辆一台用于公务用车。单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

十一、预算绩效管理工作开展情况

(一)  预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及总体资金223.48万元。其中包括基本支出176.48万元,项目支出47万元。从整体评价情况来看,基本能够按照年初预算认真执行完成。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位对各项目均设立了预算绩效目标。主要预算绩效目标为:发挥统一战线优势,服务我县改革发展大局;建设一支数量充足、机构合理、素质优良、作用突出、适应我县经济社会发展要求的党外代表人士队伍;做好各领域统战工作,促进五大关系和谐稳定;加强机关自身建设,提高统一战线工作科学化水平。统战部项目绩效自评综述:项目全年预算数为47万元,执行数为47万元,完成预算100%。具体包括以下项目:政治特别费12万元,回归创业经费12万元,党外政协委员服务费5万元,民族宗教工作指导协调费6万元,对外经济联络经费5万元,党外知识分子联谊会工作经费5万元,涉台信访维稳费2万元。

十二、扶贫资金情况说明

2019年无扶贫资金情况。

十三、禁捕资金情况说明

2019年无禁捕资金情况。

十四、名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  4.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

  5.社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  6.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

  7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费.

  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9.纪检监察事务:反映纪检、监察方面的支出。

  10.派驻派出机构:反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  11.行政运行(统战):反映用于统战部门保障机构正常运行的经费。

  12. 一般行政管理事务(统战):反映用于开展统一战线宣传调研、统一战线成员培训、党外代表人士队伍建设、多党合作、民族宗教、港澳台海外统战、经济领域统战、党外知识分子、无党派人士、新的社会阶层人士、党外知识分子联谊会、欧美同学会等一系列业务工作的经费。

  13.行政运行(群众团体):反映用于群众团体保障机构正常运行的经费。

  14. 一般行政管理事务(群众团体):反映用于省中华职业教育社职业教育和“温暖工程”等业务工作经费。

  15.归口管理的行政事业单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16.行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费。

十五、附部门决算公开套表

12019年度收入支出决算公开表;

22019年度收入决算公开表;

32019年度支出决算公开表;

42019年度财政拨款收入支出决算公开表;

52019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

62019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

72019年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

82019年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表;

        

 

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