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大悟县宣传部2017年部门决算信息公开情况说明

发布时间:2018-09-27 信息来源:县财政局 作者: 访问量:5374
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大悟县宣传部2017年部门决算信息公开情况说明

 

目录:

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算编报情况

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

五、机关运行经费执行情况

六、政府性基金情况

七、政府采购执行情况

八、相关名词解释

九、国有资产占用情况

十、预算绩效管理情况

十一、2017年部门决算表格(另附)

 

 

一、本部门主要职责

宣传部是中共大悟县委工作部门,其主要职责规定如下:1、组织宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及省市县党委、政府的重大战略决策和工作部署。2、按照党的宣传思想工作方针,落实宣传文化事业发展的有关政策和法规。3、负责全县理论学习、理论宣传、理论研究的规划、组织、协调工作。4、负责组织全县对外对上新闻宣传及新闻舆论的宏观管理和新闻队伍建设工作;定期研究提出新闻报道要点,规划、组织实施全县新闻报道工作,运用舆论工具服务县委、县政府中心工作。5、领导意识形态工作,引导社会舆论,对县广播电影电视局、文体新局、文联、卫计局、县人民医院的工作实施协调和指导。6、负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理;研究、制定全县宣传文化方面的有关政策和法规;组织开展群众性文化体育活动,丰富人民群众的精神文化生活。7、负责全县的思想政治工作和群众性精神文明建设工作。了解和收集全县各阶层的思想动态,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;提出全县精神文明建设的工作意见,制定总体规划,指导、协调、督促各部门的创建工作。8、组织开展国防教育工作,会同有关部门指导国防教育基地建设。9、负责文化体育、广播电视、卫生、文联等部门的组织建设、干部队伍的管理和思想作风建设工作;联系宣传文化部门的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。10、负责对网络文化建设和网络安全管理的宏观指导,做好网上意识形态重大情况的处理,开展网上舆论引导。11、完成上级交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

根据悟编发[2013]52号、悟编发[2018]9号批复内设机构和直属参公管理事业单位情况,纳入部门决算范围的单位如下:

(一)内设机构

1、办公室

2、理论科

3、宣传科

4、新闻科

5、国防教育办

(二)挂靠管理的二级单位

1、大悟县精神文明建设委员会办公室

2、大悟县网络安全和信息化领导小组办公室

3、大悟县文学艺术界联合会

三、部门决算编报情况

1、部门决算数据包含的范围:宣传部本级及挂靠管理的二级单位。  

2、主要数据情况

县委宣传部2017年资金总收入689.69万元,支出689.69万元(其中基本支出237.69万元,项目支出 452万元)。 

3、与上年度相比增减变化情况

县委宣传部2017年资金总收入689.69万元,2016年资金总收入667.84万元,同比增加21.85万元,增加率3%。2017年本年支出合计689.69万元,其中:基本支出237.69万元,占支出总额的34.3%,项目支出452万元,占支出总额的65.6%。  

4、增减变化较大的主要原因分析

人员经费根据政策规定在职调整了规范性津补贴、调整级别工资、晋级。  

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:
  (一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2017 年,我单位此项支出为0,同比持平。
  (二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2017年安排1.74万元,占支出的 0.25 %,比上年决算数 6.74万元减少 5万元。公务接待190人,50批次。减少原因是严格执行八项规定,大力压缩公务接待支出。 

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2017年,宣传部公务用车保有量为1台,运行费是7.8万元,比上年4.4万元增加3.4万元,增加原因是迎接上级检查精准扶贫及创建省级文明县城等工作的开展。

五、机关运行经费执行情况

县委宣传部2017年财政拨款基本支出689.69万元,其中:人员经费206.88万元,主要包括:基本工资83.1万元、津贴补贴52.35万元、社会保障缴费7.89万元、其他工资福利支出29.29万元、对家庭和个人的补助34.25万元(其中:公积金14.69万元。);公用经费30.81万元,主要包括:办公费0.18万元、印刷费5.57万元、租赁费3.88万元、差旅费0万元、维修(护)费0万元、会议费0.87万元、公务接待费0.95万元、委托业务费11.3万元、公务用车运行维护费7.88万元。

六、政府性基金情况

县委宣传部本级2017年没有政府性基金收入、支出情况。

七、政府采购执行情况

2017年未编制政府采购。 

八、相关名词解释

(一)财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

九、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,县委宣传部固定资产52.7万元。其中:房屋及建筑物类0万元(房屋为行管局所有)、通用设备类及其他52.7万元。

十、预算绩效管理情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2017年县委宣传部项目预算绩效评价资金57万元,其中孝感日报专刊35万元、对外宣传工作经费10万元、湖北日报专刊12万元。

十一、2017年部门决算表格(另附)


 附件:2017年宣传部部门决算公开表.zip


 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip