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中共大悟县委宣传部2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2018-04-28 信息来源:县财政局 作者: 访问量:3546
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中共大悟县委宣传部2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况


目录:

  一、本部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效项目管理情况

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2018年部门预算表格(另附)

 

一、主要职能

县委宣传部是中共大悟县委工作部门,其主要职责是:1、组织宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及省市县党委、政府的重大战略决策和工作部署。2、按照党的宣传思想工作方针,落实宣传文化事业发展的有关政策和法规。3、负责全县理论学习、理论宣传、理论研究的规划、组织、协调工作。4、负责组织全县对外对上新闻宣传及新闻舆论的宏观管理和新闻队伍建设工作;定期研究提出新闻报道要点,规划、组织实施全县新闻报道工作,运用舆论工具服务县委、县政府中心工作。5、领导意识形态工作,引导社会舆论,对县广播电影电视局、文体新局、文联、卫计局、县人民医院的工作实施协调和指导。6、负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理;研究、制定全县宣传文化方面的有关政策和法规;组织开展群众性文化体育活动,丰富人民群众的精神文化生活。7、负责全县的思想政治工作和群众性精神文明建设工作。了解和收集全县各阶层的思想动态,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;提出全县精神文明建设的工作意见,制定总体规划,指导、协调、督促各部门的创建工作。8、组织开展国防教育工作,会同有关部门指导国防教育基地建设。9、负责文化体育、广播电视、卫生、文联等部门的组织建设、干部队伍的管理和思想作风建设工作;联系宣传文化部门的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。10、负责对网络文化建设和网络信息安全管理的宏观指导,做好网上意识形态重大情况的处理,开展网上舆论引导。11、完成上级交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

根据悟编发[2013]52号、悟编发[2018]9号批复内设机构和直属参公管理事业单位情况,纳入部门决算范围的单位如下:

(一)内设机构

1、办公室

2、理论科

3、宣传科

4、新闻科

5、国防教育办

(二)挂靠管理的二级单位

1、大悟县精神文明建设委员会办公室

2、大悟县网络安全和信息化领导小组办公室

3、大悟县文学艺术界联合会

三、预算编报情况

2018年财政下达宣传部部门预算总控制数为362.14万元。其中:经费补助拨款安排的基本支出248.14万元,(人员经费217.45万元和公用经费30.69万元)一般公共预算安排的专项支出114万元。

1、日常公用经费明细:办公费1.77万元;差旅费7.2万元;会议费2.6万元;培训费1.6万元;公务接待费0.67万元;劳务费2.1万元;其他11.45万元;交通费3.3万元。

2、与2017年对比:

人员经费支出比2017年度增加了64.25万元。调整理由: 人员调进及正常的晋级晋档。

公用经费增加了5万元,原因是按照今年县人大常委会政策决定,安排精准扶贫工作经费5万元。

专项经费减少了13万元。

四、预算收支增减情况说明

2018年预算支出362.14万元比2017年预算支出308.89万元增加53.25万元,主要原因人员变动及工资调整。           

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

县委宣传部2018年财政拨款公用经费30.69万元。其中:交通费3.3万元,办公费1.77万元,差旅费7.2万元,会议费2.6万元,培训费1.6万元,公务接待费0.67万元,劳务费2.1万元,其他商品与服务支出10.25万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年“三公”经费预算3.97万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费0.67万元,主要用于接待上级来人、各县市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费3.3万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年度基本持平。其原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支。

七、政府采购安排情况说明

2018年政府采购预算安排48万元,其中:湖北日报专版印刷业务12万元,孝感日报印刷业务35万元,日常公用支出1万元。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,县委宣传部固定资产52.7万元。其中:房屋及建筑物类0万元(办公用房为行管局所有)、通用设备类及其他52.7万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年县委宣传部项目预算绩效评价资金72万元,其中孝感日报专刊35万元、对外宣传工作经费10万元、大悟论坛经费5万元、文明办经费5万元、文联经费5万元、湖北日报专刊12万元。

十、政府性基金编制情况

县委宣传部本级预算单位,无政府性基金收入、支出情况。

十一 、名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行:指县审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件下载:2018年部门预算信息公开表(宣传部).rar


 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip